审计局
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夏县审计局班子成员联系方式
黄运生 (局 长) 13834099105
司马小虎(副局长) 13703594962
杨喜祥(副 局 长) 13753965318
张黎明(纪检组长) 15303592676
张文娟(总审计师) 13835982500
卫明义(主任科员) 13453927155
局办公室电话 03598532652
班子成员
黄运生 审计局局长
黄运生职务简历
1993.05——1998.08 历任胡张乡纪委书记、党委副书记
1998.08——2003.12 祁家河乡党委副书记
2003.12——2008.12 历任泗交镇镇长、党委书记
2008.12——2012.02 胡张乡党委书记
2012.02至今 审计局局长
司马小虎 夏县审计局副局长
司马小虎职务简历
2002.07至今 夏县审计局副局长
杨喜祥 夏县审计局副局长
杨喜祥职务简历
2005.07——2009.12 夏县审计局纪检组长
2009.12至今 夏县审计局副局长
张黎明 夏县纪检委驻审计局纪检组长
张黎明职务简历
2009.12——2011.04 审计局纪检组长
2011.04至今 夏县纪检委驻审计局纪检组长
2009.12——2011.04 审计局纪检组长
2011.04至今 夏县纪检委驻审计局纪检组长
张文娟 夏县审计局总审计师
张文娟职务简历
2009.12至今 夏县审计局总审计师
2009.12至今 夏县审计局总审计师
卫明义 夏县审计局主任科员
卫明义职务简历
1996.07—1998.07 武警北京一总队四支队七中队排长1998.07—1999.07 武警北京一总队四支队七中队副中队长
1999.07—2000.11 武警政治部军事监狱勤务中队副指导员
2000.11—2003.02 武警政治部军事监狱勤务中队政治指导员
2003.02—2006.03 武警政治部军事监狱后勤处副处长
2006.03—2009.02 武警政治部军事监狱狱政处副处长
2009.02—2009.04 武警政治部军事监狱后勤处处长
2009.04—2010.03 武警政治部军事监狱政治处主任
2010.03—2013.03 武警政治部军事监狱副监狱长
2013.03—2015.02 待安置
2015.02至今 夏县审计局主任科员
1996.07—1998.07 武警北京一总队四支队七中队排长1998.07—1999.07 武警北京一总队四支队七中队副中队长
1999.07—2000.11 武警政治部军事监狱勤务中队副指导员
2000.11—2003.02 武警政治部军事监狱勤务中队政治指导员
2003.02—2006.03 武警政治部军事监狱后勤处副处长
2006.03—2009.02 武警政治部军事监狱狱政处副处长
2009.02—2009.04 武警政治部军事监狱后勤处处长
2009.04—2010.03 武警政治部军事监狱政治处主任
2010.03—2013.03 武警政治部军事监狱副监狱长
2013.03—2015.02 待安置
2015.02至今 夏县审计局主任科员
办事流程
1、编制年度审计工作计划。
2、组织审计组,开展审前调查,编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书(遇有特殊情况,经县政府批准直接接待通知书审计)。
3、测试评价内部控制,选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿。
4、审计组提出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位和被审计责任人意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见)。
5、审计组所在部门对审计报告进行复核后,代拟审计机关的审计报告、审计决定书等。
6、法制股对审计报告等进行复核。办理时限一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日。
7、审计组所在部门将代拟的审计报告,审计决定书等及法制股的复核意见报送主管局长。
8、召开审计业务会议审定审计报告并形成审计业务会议决定(一般审计项目的审计报告,由主管局长主持召开审计业务会议讨论审定,重要审计项目的审计报告,由主管局长提议,经局长同意后,由局长主持召开审计业务会议讨论审定)。
9、出具审计报告。
2、组织审计组,开展审前调查,编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书(遇有特殊情况,经县政府批准直接接待通知书审计)。
3、测试评价内部控制,选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿。
4、审计组提出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位和被审计责任人意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见)。
5、审计组所在部门对审计报告进行复核后,代拟审计机关的审计报告、审计决定书等。
6、法制股对审计报告等进行复核。办理时限一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日。
7、审计组所在部门将代拟的审计报告,审计决定书等及法制股的复核意见报送主管局长。
8、召开审计业务会议审定审计报告并形成审计业务会议决定(一般审计项目的审计报告,由主管局长主持召开审计业务会议讨论审定,重要审计项目的审计报告,由主管局长提议,经局长同意后,由局长主持召开审计业务会议讨论审定)。
9、出具审计报告。